Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20210168 toner 20,00 s DPH 08.10.2021 TINTA INK s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 08.10.2021
Objednávka 38/2021 kriedy 364,00 s DPH 27.09.2021 Lamitec spol. s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.09.2021
Faktúra 202107831 hygiena, rúška, dezinfekcia 967,26 s DPH 18.10.2021 ROIN s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 18.10.2021
Faktúra 21675 spracovanie VO 500,00 s DPH 19.10.2021 SSS s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 19.10.2021
Faktúra 21637 spracovanie účtovníctva 09/2021 370,00 s DPH 19.10.2021 SSS s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 19.10.2021
Faktúra 2110383 krúžok 48,60 s DPH 19.10.2021 Alpha Draconis s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 19.10.2021
Faktúra 2500418820 voda 3 436,68 s DPH 25.10.2021 VVS a.s. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 25.10.2021
Faktúra 13102021 strava príspevok 144,59 s DPH 27.10.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.10.2021
Faktúra 1412021 strava réžia 913,20 s DPH 27.10.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.10.2021
Faktúra 210115690 trubice svetlá 243,64 s DPH 02.11.2021 CB elektro s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 02.11.2021
Faktúra 20212894 deratizácia 48,00 s DPH 02.11.2021 Asanarates s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 02.11.2021
Objednávka 36/2021 mapy 237,00 s DPH 17.09.2021 FAST ADVERT s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 17.09.2021
Objednávka 37/2021 sterilizátor 2 330,00 s DPH 27.09.2021 LUX Prešov s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.09.2021
Faktúra 10112021 revízia zdvižného zariadenia 24,90 s DPH 26.11.2021 Miroslav Harčarik ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 26.11.2021
Faktúra 16112021 réžia 11/2021 816,00 s DPH 30.11.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 30.11.2021
Faktúra 2109001190 program ŠJ 48,00 s DPH 24.09.2021 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 24.09.2021
Objednávka 53/2021 Lenovo V15 Gen, HP Laser Jet Pro 1 656,00 s DPH 06.12.2021 Amina SK s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 06.12.2021
Faktúra 18122021 réžia 12/2021 482,40 s DPH 17.12.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 17.12.2021
Faktúra 17122021 príspevok 12/2021 76,38 s DPH 17.12.2021 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 17.12.2021
Faktúra OF21510489 vysávač na listy 125,89 s DPH 17.12.2021 HECHT SK, spol. s r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 17.12.2021
zobrazené záznamy: 41-60/4271