|
Objednávka |
1/2019
|
vyčistenie kopírky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Autocont s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
Faktúra |
720191468
|
licencia VEMA
|
695,76 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2019 |
|
Faktúra |
2124646524
|
voda
|
2 222,86 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
VVK a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
Faktúra |
7390106519
|
časopis manažer skoly r 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
Faktúra |
6331003504
|
poistenie majetku
|
32,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Alliaanz poisťovňa |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
1,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Innogy Slovensko a.s.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
Faktúra |
9107030412
|
poistenie majetku
|
629,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
UNIGA poisťovňa |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
8225080150
|
mobil
|
34,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
8224076618
|
telefon
|
72,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
Faktúra |
03/A/2019
|
stavebný dzor
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Alica Stanková ALSTAV |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2019 |
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 124,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Registratura - Servisná zmluva na r. 2019
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
Faktúra |
3180355
|
kancelárske potreby
|
645,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Datas s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
Faktúra |
2180414393
|
kac.potreby
|
101,92 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
MY HOME s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
Faktúra |
21804141393
|
tonery
|
341,96 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
VISIOM Tech s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
Objednávka |
69/2018
|
tonery
|
341,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
VISIOM Tech s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
70/2018
|
kancelárske potreby
|
645,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Datas s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Objednávka |
68/2018
|
kancelárske potreby
|
101,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
MY HOME s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
180204
|
nerezový stôl k umývačke
|
960,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
GASTRO SERVIS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
Faktúra |
180205
|
krájač zeleniny s príslušenstvom
|
1 393,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
GASTRO SERVIS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |