Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 4/2018 Rekonštrukcia veľkej telocvične s DPH 19.11.2018 KFK Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 19.11.2018
Objednávka 53/2018 licencia interaktívny Sj a prvoúka pre 2.ročník 130,00 s DPH 19.11.2018 Taktik s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 19.11.2018
Objednávka 52/2018 stolový počítač 500,00 s DPH 19.11.2018 Amina s.r.o ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 19.11.2018
Faktúra 1800060001 teplo 5 887,03 s DPH 19.11.2018 Teho s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 19.11.2018
Faktúra 1800033 správca IT 250,00 s DPH 15.11.2018 Amina Sk s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 15.11.2018
Faktúra 1800034 správca IT 250,00 s DPH 15.11.2018 Amina Sk s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 15.11.2018
Faktúra 20181263 podlahová krytina 148,42 s DPH 15.11.2018 EK plast s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 15.11.2018
Faktúra 5720041534 poistenie majetku 1 071,00 s DPH 15.11.2018 Generali poisťovňa a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 15.11.2018
Faktúra 18535 sprac.účt. 370,00 s DPH 14.11.2018 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 13.11.2018
Faktúra 18551 vyúčt. VO TV 400,00 s DPH 13.11.2018 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 14.11.2018
Faktúra 2290067425 elektrina 1 202,74 s DPH 13.11.2018 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 13.11.2018
Faktúra 70587967 knižnica komenský 198,72 s DPH 12.11.2018 Komenský s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 20180146 revízia PHP 696,00 s DPH 12.11.2018 Haspo tex s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 12.11.2018
Objednávka 50/2018 škrabka zemiakov 1 280,40 s DPH 12.11.2018 GST Gastro Servis ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 8221017292 mobil 38,05 s DPH 12.11.2018 Slovak telekom as. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 20180161 činnosť technika BOZP,PO, CO 1 005,00 s DPH 12.11.2018 Haspo tex s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 12.11.2018
Objednávka 51/2018 stavebný dozor rek. TV 350,00 s DPH 12.11.2018 Stanková Alica ALSTAV ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 12.11.2018
Faktúra 1810264 lego krúžok 184,00 s DPH 08.11.2018 Alpha Draconis s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 08.11.2018
Faktúra 3651801853 toner 67,20 s DPH 08.11.2018 Autocont Sk a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 08.11.2018
Faktúra 3010052175 plyn 53,60 s DPH 07.11.2018 Innogy Slovensko a.s.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 07.11.2018
zobrazené záznamy: 2501-2520/3843