Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva mliečny progran s DPH 25.09.2017 Rajo a.s., ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 16.10.2017
Faktúra 1709000964 program ŠJ 34,24 s DPH 21.09.2017 Soft-Gl s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 21.09.2017
Faktúra 17414 VO rekonštrukcia podlahy TV 150,00 s DPH 21.09.2017 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 21.09.2017
Faktúra 17382 spracovanie účtovnáctva 370,00 s DPH 21.09.2017 SSS ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 21.09.2017
Zmluva 1/2017 krúžok LEGO roboty 11.50/hod s DPH 19.09.2017 Alpha Draconis s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 19.09.2017
Objednávka 31/2017 tlačivá 210,00 s DPH 18.09.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 18.09.2017
Objednávka 30/2017 štrk na opravu rampy vchd do ŠJ 41,30 s DPH 18.09.2017 BASK GRAVEL s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 18.09.2017
Faktúra 1700060001 teplo 8/2017 3 665,76 s DPH 18.09.2017 Teho s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 18.09.2017
Objednávka 32/2017 hliníková zostava vrátnica 789.- s DPH 18.09.2017 LEJA OKNÁ s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 18.09.2017
Faktúra 2290067425 elektrina -510,31 s DPH 13.09.2017 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 13.09.2017
Faktúra 3419409679 mobil 49,57 s DPH 13.09.2017 Slovak telekom as. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 13.09.2017
Faktúra 170273 spotrebný materiál štrk 82,88 s DPH 13.09.2017 BASK GRAVEL s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 13.09.2017
Faktúra FV172245 stierka na ker. tabule 19,42 s DPH 12.09.2017 Olha Trade s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 12.09.2017
Objednávka 29 /2017 čistenie koberca 30,00 s DPH 07.09.2017 Koberce a gávčovky čistí ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 07.09.2017
Faktúra 7799940364 telefon 52,94 s DPH 06.09.2017 Slovak telekom as. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová 06.09.2017
Faktúra 20171099 oprava notebouk 149,40 s DPH 06.09.2017 DRAGO Ing. Ján Milián ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová 06.09.2017
Faktúra 20171097 oprava notebouk 127,87 s DPH 04.09.2017 DRAGO Ing. Ján Milián Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 04.09.2017
Faktúra 3010052175 plyn 66,00 s DPH 04.09.2017 Innogy Slovensko a.s.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 04.09.2017
Faktúra 3418437956 telefón 31,85 s DPH 30.08.2017 Slovak telekom as. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 30.08.2017
Faktúra 170074 elektrická smažiaca panvica 2 611,00 s DPH 23.08.2017 Gastrotechnika plus ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 23.08.2017
zobrazené záznamy: 2841-2860/3801