Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24VF00285 rolety 3 096,00 s DPH DF281/2024 13.12.2024 DANABI SK s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 13.12.2024
Faktúra 24VF00286 rolety 1 236,00 s DPH DF282/2024 13.12.2024 DANABI SK s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 13.12.2024
Faktúra 1900060001 dodávka tepla a TUV 10 765,78 s DPH DF280/2024 12.12.2024 TEHO Košice ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 12.12.2024
Faktúra 2024140 odvoz odpadu 60,00 s DPH DF 273/2024 10.12.2024 M+M systematic ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 22504586 učebné pomôcky 81,00 s DPH DF271/2024 10.12.2024 NOMIland s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, Košice Ing.Danka Daneschjoová riaditeľka školy 23.12.2020
Faktúra 24VF00089 servisné práce IT 300,00 s DPH DF272/2024 10.12.2024 Amina SK s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 24VF00081 servisné práce IT 300,00 s DPH DF275/2024 10.12.2024 Amina SK s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 2410212 krúžky za 11/24 424,17 s DPH DF 270/2024 10.12.2024 Alpha Draconis s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 0/0/0011/028601 čistiace potreby 1 078,37 s DPH DF269/2024 10.12.2024 METRO Cash & Carry SR s. r. o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 2024140 odvoz odpadu 60,00 s DPH DF 274/2024 10.12.2024 M+M systematic ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 0/0/0009/064642 čistiace potreby 300,68 s DPH DF279/2024 10.12.2024 METRO Cash & Carry SR s. r. o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 8359499595 hovorné 23,40 s DPH DF 276/2024 10.12.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 02.03.2026
Faktúra 2290067425 el.energie 1 636,61 s DPH DF 277/2024 10.12.2024 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 3010052175 plyn 137,90 s DPH DF 278/2024 10.12.2024 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 2410212 krúžky za 12/24 424,17 s DPH DF 270/2024 10.12.2024 Alpha Draconis s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 2410212 krúžky za 12/24 424,17 s DPH DF 285/2024 10.12.2024 Alpha Draconis s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 10.12.2024
Faktúra 2412001858 multisport karty 404,00 s DPH DF268/2024 06.12.2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o, ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 06.12.2024
Faktúra 0712024 servis zdvíh. zariadenia 24,90 s DPH DF 267/2024 06.12.2024 Miroslav Harčarik ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 06.12.2024
Faktúra 6508897305 pomôcky na TV - hokejky, rukavice 420,00 s DPH DF263/2024 03.12.2024 Sportisimo SK s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 03.12.2024
Faktúra 244512 náhradné plnenie - pracovné odevy 2 177,28 s DPH DF 259/2024 03.12.2024 Chránené dielne s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 03.12.2024
zobrazené záznamy: 461-480/4041