|
|
Faktúra |
1800026
|
tlačiareň
|
165,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Amina Sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219017106
|
mobil
|
41,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovak telekom as. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
tlačiareň Lexmark MS 517
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Amina Sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
postrek na burinu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Lacné postreky s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
oprava elektrickej trojtrúbovej pece
|
230,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
GASTRO SERVIS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
432018
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
balíčky hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Mita Plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20120591
|
hliny na keramický krúžok
|
68,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
PECE spol. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2400059155
|
úrazové poistenie
|
869,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
22900067425
|
elektrina
|
988,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218025538
|
telefón
|
72,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak telekom as. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
Zmluva |
|
mlieko a mliečne výrobky nedotované
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Rajo a.s., |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Zmluva |
|
mlieko amliečne výrobky v rámci projektu "Školský program"
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Rajo a.s., |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
988,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1810229
|
lego krúžok
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
301152175
|
plyn
|
53,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Innogy Slovensko a.s.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
511031888
|
poist.majetku
|
489,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Alliansz, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
511031888
|
poistenie majetku
|
489,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Alliansz, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18121519
|
toner
|
183,31 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
EUROtoner s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
Zmluva |
3/2018
|
Rekonštrukcia podlahy veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
03.10.2018 |