|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
34/ 2014
|
toner do tlačiarne
|
21,30 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Mita plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
511031888
|
poist. Majetku
|
489,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Allianz a.s.Štúrova 7,04207 Košice |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo vyučt. fak.2021
|
-11 333,38 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200078
|
oprava kotla
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301874753
|
služby mobilného operátora
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6032022
|
réžia 03/2022
|
1 059,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5032022
|
príspevok 03/2022
|
167,77 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22105
|
spracovanie účtovníctva 02/2022
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22003
|
kuchynský odpad
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Dušan Varga - Duško |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
6 468,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Teho s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200082
|
soľ do umývačky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Elektroservis VV s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200334
|
šatníkové skrinky
|
5 948,16 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
ABAmet s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 864,33 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203120
|
pomôcky na cvičenie
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
insGraF s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.03.2022 |