|
|
Faktúra |
20260020
|
doprava na ŠVP
|
1 170.00 |
s DPH |
DF 80/2026
|
|
05.05.2026 |
MAMTRANS LOGISTICS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601027
|
ŠVP - Ždiar - Kirovová
|
5 108.00 |
s DPH |
DF 81/2026
|
|
05.05.2026 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7042026
|
príspevok na stravné 04/2026
|
409,82 |
s DPH |
DF 78/2026
|
|
29.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2012026
|
réžia 4/2026
|
1 189,80 |
s DPH |
DF 79/2026
|
|
29.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2501586273
|
skutočná spotreby vody
|
4 111,96 |
s DPH |
DF 75/2026
|
|
28.04.2026 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26167
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 76/2026
|
|
28.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
vyúčtovanie za rok 2025
|
-3 182,87 |
s DPH |
DF 77/2026
|
|
28.04.2026 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
materiálno - technické zabezpečenie DOD
|
30,00 |
s DPH |
DF 74/2026
|
|
27.04.2026 |
Dračia stopa PLUS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
doprava na ŠVP
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
MAMTRANS LOGISTICS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
04042026
|
rekonštrukcia telocvične, chodby a náraďovne
|
143 375.57 |
s DPH |
DF 84/2026
|
|
22.04.2026 |
KAMAR s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
materiálno - technické zabezpečenie DOD
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Dračia stopa PLUS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260092
|
školenie zamestnancov
|
274,05 |
s DPH |
DF 71/2026
|
|
15.04.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7643537197
|
el. energia
|
20,91 |
s DPH |
DF 70/2026
|
|
15.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8632077503
|
plyn za 04/2026
|
73,00 |
s DPH |
DF 69/2026
|
|
15.04.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV za 3/2026
|
7 388.45 |
s DPH |
DF 68/2026
|
|
15.04.2026 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
odvoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
DF 67/2026
|
|
15.04.2026 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600205
|
dresy
|
455,00 |
s DPH |
DF 66/2026
|
|
15.04.2026 |
ATAK, výrobné družstvo |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260195
|
výkon zodp. osoby - GDPR - 4/2026
|
60,00 |
s DPH |
DF 72/2026
|
|
15.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386251357
|
hovorné
|
148,69 |
s DPH |
DF 73/2026
|
|
15.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
odstránenie havarijného stavu WC
|
2 313,92 |
s DPH |
DF 64/2026
|
|
10.04.2026 |
Sessio s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |