|
Faktúra |
102400399
|
učebnice
|
395,00 |
s DPH |
DF 135/2024
|
|
15.07.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.07.2024 |
|
Faktúra |
2407001861
|
multisport karty
|
362,00 |
s DPH |
DF134/2024
|
|
12.07.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
4006000131
|
dodávka tepla a TUV
|
3 172,14 |
s DPH |
DF 133/2024
|
|
12.07.2024 |
Tepelné Hospodárstvo spol. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
3120240359
|
učebnice
|
1 308,70 |
s DPH |
DF 132/2024
|
|
12.07.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
22240570
|
učebné pomôcky
|
1 134.06 |
s DPH |
DF 131/2024
|
|
12.07.2024 |
ABCedu s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
24335
|
účtovníctvo
|
370,00 |
s DPH |
DF 127/2024
|
|
10.07.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
SOV4023243
|
toner
|
54,24 |
s DPH |
DF 122/2024
|
|
10.07.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
10153/2024
|
ubytovanie+strava- výjazdová porada - sociálny fond
|
9 088,00 |
s DPH |
DF130/2024
|
|
10.07.2024 |
Hotel Čingov s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
512400831
|
oprava strešných zvodov
|
574,32 |
s DPH |
DF 128/2024
|
|
10.07.2024 |
BPMK, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
8352590908
|
hovorné
|
23,40 |
s DPH |
DF 126/2024
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
12410381
|
odvoz odpadu
|
803,86 |
s DPH |
DF 125/2024
|
|
10.07.2024 |
KOSIT a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
137,90 |
s DPH |
DF 124/2024
|
|
10.07.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
20240171
|
požičovňa náradia - striekacia pištoľ na maľovanie
|
60,00 |
s DPH |
DF 123/2024
|
|
10.07.2024 |
Miromet - Mirslav Ďabolko |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
8352290787
|
hovorné
|
136,36 |
s DPH |
DF119/2024
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.07.2024 |
|
Faktúra |
24VF00035
|
servisné práce IT
|
600,00 |
s DPH |
DF120/2024
|
|
08.07.2024 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.07.2024 |
|
Faktúra |
28/2024
|
jazykový kurz AJ
|
263,25 |
s DPH |
DF 117/2024
|
|
08.07.2024 |
The Flow s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.07.2024 |
|
Faktúra |
7072024
|
doprava výjazdová porada - SF
|
1 075,20 |
s DPH |
DF 121/2024
|
|
08.07.2024 |
LuXBus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.07.2024 |
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie
|
1 798,75 |
s DPH |
DF 118/2024
|
|
08.07.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.07.2024 |
|
Objednávka |
45/2024
|
čistiace potreby - kuchyňa
|
1 285,08 |
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
HygArt s.r.o., Bardejov |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Štefan Dzurovčák |
riaditeľ školy |
|
05.07.2024 |
|
Objednávka |
43/2024
|
učebnice
|
395,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Expor pedagogika s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.06.2024 |