|
Zmluva |
02/2026/ZŠ
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
magnetická tabuľa s príslušenstvom
|
517,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0/0006/017867
|
papier na pečenie
|
11,05 |
s DPH |
DF 48/2026
|
|
17.03.2026 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26102
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 53/2026
|
|
17.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260795
|
kancelársky materiál
|
273,04 |
s DPH |
DF 52/2026
|
|
17.03.2026 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7142062623
|
el. energia
|
1 690,97 |
s DPH |
DF 51/2026
|
|
17.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV za 2/2026
|
12 604,87 |
s DPH |
DF 50/2026
|
|
17.03.2026 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384685253
|
hovorné
|
148,66 |
s DPH |
DF 49/2026
|
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0/0008/010259
|
ručný mixér
|
301,05 |
s DPH |
DF 47/2026
|
|
10.03.2026 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006338
|
vyúčtovanie za rok 2025
|
73,00 |
s DPH |
DF 42/2026
|
|
10.03.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6230827179
|
čistiace potreby
|
564,57 |
s DPH |
DF 43/2026
|
|
10.03.2026 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2603001824
|
multisport karty
|
262,50 |
s DPH |
DF 44/2026
|
|
10.03.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610012
|
krúžky za 02/2026
|
531,19 |
s DPH |
DF 45/2026
|
|
10.03.2026 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384902059
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 46/2026
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
kancelársky materiál
|
273,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
papier na pečenie
|
11,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26037
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 40/2026
|
|
02.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260129
|
výkon zodp. osoby - GDPR - 3/2026
|
60,00 |
s DPH |
DF 41/2026
|
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV/202602222
|
čistiace potreby
|
1 164,85 |
s DPH |
DF 39/2026
|
|
02.03.2026 |
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260102391
|
magnetická tabuľa s príslušenstvom
|
517,00 |
s DPH |
DF 38/2026
|
|
02.03.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |